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探索研究型审计监督模式 公司开展 年度内部审计

为深入贯彻落实党中央、国务院《关于深化国有企业和国有资本审计监督的若干意见》文件精神,全面摸排集团公司及各子公司年度生产经营情况,公司审计监督部认真组织开展了2021年度公司内部审计。

此次审计坚持系统观念、运用研究思维,以问题为导向,探索执行研究型审计监督模式。一是积极开展审前调查研究,理清审计思路、挖掘审计要点,创新引入全员劳动生产率等经济评价指标,促进审计工作提质增效。二是加强审计过程研判,重点关注获取审计依据的充分性、问题定性的准确性和审计意见建议的合理性。三是强化审计整改落实,全过程同被审部门或子公司“一把手”保持密切沟通,力求正视问题,逐项研究、逐项解决,边审边改、立行立改,做实审计监督“后半篇文章”。

立足“审计监督首先是经济监督”定位,我司将继续聚焦主责主业,持续开展子公司主要负责人经济责任审计、公租房维修专项审计等一系列内部审计,一体推进审计监督揭示问题、规范管理、深化改革,为公司高质量发展保驾护航。

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