为进一步加强对子公司货币资金的监督,集团资金管理部于2023年5月15日至2023年5月31日,采用“四不两直”的方式对具有实际控制权的子公司进行货币资金专项检查。
本次专项检查采取询问、查阅账套、核对银行对账单、现场监盘等方式,重点对各子公司资金岗位职责分工、现金使用范围、银行账户开立及撤销流程、货币资金的收支管理、票据及印鉴管理的执行情况进行了现场检查,并对财务人员提出的重点难点问题进行了指导和解答。
通过此次财务专项检查,提高了财务人员资金管理的风险意识,规范了财务操作流程,强化了自身的责任意识和纪律意识,为筑牢资金安全防线提供有力保障,进一步确保集团公司资金闭环管理,防范财务重大风险,为实现集团高质量发展提供强有力的财务支撑。